多晶铸锭炉升级改造建设项目
可行性研究报告
目 录
章 总 论 5
一、 项目概况 5
二、 可行性研究报告编制依据 8
三、 可行性研究范围 8
四、 结论和建议 9
第二章 项目建设背景与必要性 11
一、 项目背景 11
二、 项目建设必要性及意义 14
第三章 市场分析 16
一、 多晶硅的行业现状 16
二、 多晶硅价格震荡 16
三、 国内多晶硅供需两旺 17
四、 全球多晶硅供需双增长 18
五、 多晶硅实现“中国制造” 23
六、 多晶硅进口量居高不下 24
七、 金刚线切片工艺改造全面启动 24
第四章 项目选址及建设条件 26
一、 选址原则和基本思路 26
二、 场址选择 26
三、 建设条件分析 26
四、 场址评价 30
第五章 建设方案 31
一、 建设内容及规模 31
二、 技术方案 31
三、 设备方案 32
第六章 总图运输及公用辅助工程 33
一、 总体布置 33
二、 公用辅助工程 34
第七章 节能节水方案 39
一、 编制依据 39
二、 节能措施 39
三、 节水措施 42
四、 节能评价 43
第八章 环境影响评价 44
一、 环境保护标准 44
二、 环境状况和保护措施 44
三、 环境管理与清洁生产 46
四、 环境保护结论与建议 47
第九章 劳动安全卫生与消防 48
一、 设计依据的规范和标准 48
二、 生产过程中职业危害因素分析 48
三、 安全措施方案 48
四、 职业安全和劳动卫生预评价 49
五、 消防 49
第十章 组织机构与人力资源 53
一、 项目建设管理 53
二、 项目组织机构 53
三、 人力资源配置 54
第十一章 项目实施计划进度 56
一、 建设工期 56
二、 项目实施进度安排 56
三、 项目实施进度表 56
四、 质量体系 56
第十二章 工程招标管理 58
一、 编制依据 58
二、 概述 58
三、 发包方式 58
四、 招标组织形式 59
五、 招标方式 60
六、 招标情况表 61
第十三章 投资估算与资金筹措 63
一、 投资估算 63
二、 资金筹措与使用计划 67
第十四章 财务评价 69
一、 财务评价依据 69
二、 财务评价基础数据选取 69
三、 收入估算 70
四、 成本费用估算 70
五、 财务盈利能力分析 72
六、 盈亏平衡分析 72
七、 敏感性分析 72
八、 财务分析结论 73
第十五章 社会评价 74
一、 项目实施对社会影响分析 74
二、 项目与所在地互适性分析 75
三、 社会风险分析 76
四、 社会评价结论 76
第十六章 风险分析与对策 77
一、 风险分析 77
二、 风险评估 78
三、 风险防范对策 79
第十七章 结论与建议 81
一、 可行性研究结论 81
二、 建议 81
第十八章 附表 83
章总 论
一、项目概况
1.项目名称
多晶铸锭炉升级改造建设项目
2.项目拟建设地点
山西省晋城市泽州县南村镇浪井村
3.项目建设单位
晋城市xx光电有限公司
项目单位是在原有的生产条件基础上进行技术改造升级,改造后的技术更加适应目前的市场需求,公司已经有成熟的销售渠道,是本项目投资建设的大优势。
4.建设性质
本项目为技改项目
5.建设工期
本项目项目建设期:1年(2018年1月-2018年8月)。
6.建设目标
本项目建成后,铸锭技术由G5升级为G6,年产多晶硅由原来580吨增产到850吨,年增产270吨。
升级后的硅晶片符合目前市场需求的主流,产业化前景良好。
项目建成后可产出更的硅晶片,为企业带来经济效益,新增了就业人数,同时为当地增加了税收。
7.用地规划
本项目是升级改造项目,不新增建设用地。
8.项目建设内容与规模
8.1.设备购置
本项目设备购置如下:
序号 项目 单位 数量
1 铸锭炉改造 项 1
2 合 计 1
9.项目总投资
本项目总投资为1000.27万元,其中建设投资952.43万元,流动资金投资47.84万元。
表1-3 项目投资估算表
序号 项目 投资额 所占比重(%)
合计
1 建设投资 952.43 95.22%
2 流动资金投资 47.84 4.78%
3 项目总投资 1000.27 100.00%
10.资金筹措
本项目总投资为1000.27万元,其中资本金500.27万元,占项目总投入资金的50.01%,符合国家资本金制度的规定。项目资本金全部由企业自筹。
政策扶持资金500.00万元,占总投资的49.99%。
11.主要技术经济指标
表1-4 主要经济技术指标表
序号 名称 单位 数值
一 产能规模 270.00
1 多晶硅片 万吨 270.00
二 投资数据
1 项目投入总资金 万元 1000.27
1.1 建设投资 万元 952.43
1.2 其中:建设期利息 万元 0.00
1.3 其中:不含建设期利息的建设投资 万元 952.43
1.4 流动资金 万元 47.84
2 资本金 万元 500.27
2.1 银行贷款 万元 0.00
2.2 国家政策扶持资金 万元 500.00
3 项目资本金比例 % 50.01%
3.1 银行贷款比例 % 0.00%
3.2 其他资金比例 % 49.99%
三 财务评价指标
1 年平均销售收入 万元 2322.00
2 年平均销售税金及附加 万元 9.27
3 年平均增值税 万元 115.84
4 年平均总成本费用 万元 2112.50
5 年平均利润总额 万元 200.23
6 年平均所得税 万元 50.06
7 年平均税后利润 万元 150.18
8 项目财务内部收益率(所得税前) % 19.60%
9 项目财务内部收益率(所得税后) % 14.08%
10 项目财务净现值(所得税前)(Ic=8%) 万元 642.87
11 项目财务净现值(所得税后)(Ic=8%) 万元 328.54
12 静态项目投资回收期(年)(所得税前) 年 5.85
13 静态项目投资回收期(年)(所得税后) 年 7.31
14 动态项目投资回收期(年)(所得税前) 年 6.79
15 动态项目投资回收期(年)(所得税后) 年 8.99
16 投资利润率 % 20.02%
18 资本金净利润率 % 30.02%
19 资产负债率 % 21.79%
20 盈亏平衡点 % 74.18%
四 社会评价指标
1 年上缴税收 万元 205.93
1.1 所得税 万元 60.46
1.2 营业税金及附加 万元 10.78
1.3 增值税 万元 134.69
2 解决社会就业人员 人 5.00
3 带动社会就业人员 人 50.00
二、可行性研究报告编制依据
《投资项目可行性研究指南》(试用版);
《建设项目经济评价方法与参数》(第三版本);
《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录》;
建设单位提供项目的相关资料。
三、可行性研究范围
本报告可行性研究范围包括:
1)根据国家有关政策,结合晋城市实际情况,分析项目提出的背景及建设必要性;
2)根据规划并结合现状确定项目的建设规模及建设内容
3)项目建设地点及项目建设的有利条件
4)项目总体实施方案
5)消防、环境保护、劳动安全卫生
6)项目节能方案
7)组织管理及劳动定员
8)工程建设及实施进度安排
9)投资估算和资金筹措
10)风险预测及控制措施
11)经济效益及社会效益评价
四、结论和建议
1.结论
本项目符合国家产业政策和行业发展方向。项目市场前景广阔,建设规模和产品方案合理。地理位置,地质条件良好,交通方便,水、电供应有保障,适合项目建设。
本项目总投资为1000.27万元,其中建设投资952.43万元,项目投资额度较大,所需的材料全部在周边地区购买,在很大程度上可以促进行业市场健康发展,有效推动晋城市及周边地区的区域经济快速发展。
本项目所得税前财务内部收益率(FIRR)达19.60%,所得税后财务内部收益率(FIRR)达14.08%,税前财务净现值(ic=8%时)为642.87万元,税后财务净现值(ic=8%时)为328.54万元,投资回收期为5.85年(含建设期)。该项目在经济上总体是可行的,具有一定的投资价值。
项目建成运营后可直接新增提供就业岗位5人,间接可带动就业可达50人。增加当地居民的就业率和居民收入。同时可增加当地年物流运输量,并有效带动周边的物流业、运输业、化工业、种植业等相关产业发展。项目建成后,年上缴税收达205.93万元,增加了当地财政收入。项目社会效益显著,具有较强的可行性。
因此,本项目的建设具有非常良好的经济和社会效益,切实可行。
2.建议
本项目在可行性研究报告批复后,应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计,制订出详细的项目实施计划,尽早开展本项目建设的招标和商务谈判工作。
项目的设备需求量较大,对设备的采购要认真进行调研,坚持项目的技术性、性和配套性,发挥更大效益。
抓好设备的安装工程,精心组织施工,按招标程序择优选择施工队伍和设备采购代理商,做到项目施工实现优良工程。
对项目的环保设施要坚持“三同时”,实现项目的经济效益、社会效益、生态环境效益全面进步。
建设单位应开拓多种融资渠道,确保资金落实到位,项目的建设顺利进行;同时设立专项资金帐户管理,实行专款,建立严格的审批制度。
项目有规划,按规划组织较强的班子负责实施,技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导,在实施本项目过程中应注重生态,保护环境。
建议项目建设单位要认真抓好项目前期各项工作,筹备好项目资金。安排、协调好企业的各项建设,使项目发挥更大的效益。
第二章项目建设背景与必要性
一、项目背景
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