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特殊目的审计对下列财务信息进行审计并出具审计报告

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内部审计是一项建立于企业内部的经济监督活动。内部审计关注企业财务数据,并影响企业营运的各个环节,例如:内部管理、营销策划、营运风险、产品质量及企业营运环境等。向董事会和管理层提供不偏不倚的企业经营情况的真实报告,并提供改进意见,总的来说,内部审计是作为企业的“高参”而存在的。
内部审计所包含:
对固定资产投资项目进行审计
对资金的管理和使用情况进行审计
对单位财政财务收支活动进行审计
对内部控制有效性及风险管理进行审计
三、特殊目的审计
特殊目的审计业务是指会计师接受委托,基于不同的运营目的,进行有针对性的审计,以满足不同管理目标及需求。透过审计师的审计和建议,为投资者决策提供可靠的依据。
深圳市齐鑫辉集团由数名会计师组建成立,竭诚服务深圳市中小型企业。本着“客户的满意,我们的追求”的宗旨,严格要求我们的服务质量,不断提升自己,用我们的、专注令客户的满意度较大化。本司财务多年从事财税工作,擅长处理各类财税疑难问题、汇算清缴、公司注销、税务筹划、审计报告、工商变更等。

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